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九三學社連云港市委2017年度部門預算公開

發布時間:2019-07-25  作者:本站編輯  來源:本站原創  瀏覽次數:

 

九三學社連云港市委2017年度部門預算公開
 
第一部分 部門概況
(一)主要職能
圍繞全面建成小康社會、實現中華民族偉大復興的奮斗目標,以促進科學發展為第一要務,充分發揮密切聯系科技界的特色和優勢,積極參加社會主義現代化建設的實踐活動,針對改革開放、經濟建設和社會發展中的重大問題,開展調查研究,反映社情民意,積極建言獻策,努力服務社會,更好地發揮參政黨作用,在推進我國的現代化建設,完成祖國統一,維護世界和平與促進共同發展的過程中作出應有的貢獻。
(二)2017年度部門主要工作任務及目標
1、思想教育工作:深入開展堅持和發展中國特色社會主義學習實踐活動;以讀書會為平臺,不定期舉辦各類專題知識講座,促進成員提升。
2、調查研究工作:圍繞連云港市科技創新,開展連續調研;以做好社省委和社市委課題招標工作;做好社情民意信息工作。
3、社會服務工作:與東南大學委員會簽訂合作備忘錄,開展相關對接活動;繼續全方位精準幫扶東海縣丹丘希望小學。
4、對口聯系工作:與市政協、中共市委統戰部共同赴市科技局座談協商;推動九三專家成果轉化。
5、組織建設:把握新成員發展標準,吸納優秀青年入社;籌備成立徐圩新區支社、文藝支社支社。
6、創優爭先:按照全市各民主黨派“雙創雙增”主題活動要求開展相關工作;鼓勵社員雙崗建功立業。
(三)部門機構設置和所屬單位情況。
內設機構:辦公室、組織宣傳處
(四)部門收支預算編制的相關依據及測算分析情況。
1、基本支出預算編制。人員支出預算按國家、省、市有關人員支出的相關政策規定據實核定;商品和服務支出預算按照市財政局公布的定額標準核定。
2、項目支出預算編制。根據《關于編制2017年市級部門預算的通知》等有關規定,統籌編制項目支出預算。
第二部分 九三學社連云港市委2017年度部門預算表
根據市財政局《關于批復2017年市級部門預算的通知》(連財預[2017]4),2017年九三學社連云港市委部門收支預算安排具體公開表樣見附表(12張)。各表說明如下:
(一)九三學社連云港市委部門收支預算總表說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據市級部門預算批復文件填列。
1.收入預算
1)財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。
2)一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
2.支出預算
1)功能分類:按照政府收支分類科目的功能分類級科目填列。
2)經濟分類(支出用途):按照支出用途分基本支出、項目支出、預留機動填列。
基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目、市縣發展項目支出安排數。
(二)九三學社連云港市委部門收入預算總表說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。
(三)九三學社連云港市委部門支出預算總表說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。
(四)九三學社連云港市委部門財政撥款收支預算總表說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。
(五)九三學社連云港市委部門財政撥款支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。
(六)九三學社連云港市委部門財政撥款基本支出預算表說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。
(七)九三學社連云港市委部門政府性基金支出預算表說明
九三學社連云港市委無年度政府性基金支出預算安排情況。
(八)九三學社連云港市委部門一般公共預算支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算情況。
(九)九三學社連云港市委部門一般公共預算基本支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。
(十)九三學社連云港市委部門一般公共預算機關運行經費預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況。在財政部有明確規定前,機關運行經費暫指基本支出中一般公共預算安排的商品和服務支出經費。
十一九三學社連云港市委部門一般公共預算三公經費、會議費、培訓費支出預算表說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的三公經費情況。三公經費是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;會議費指單位按規定召開會議直接發生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫藥費等支出;培訓費是指單位按規定開展培訓直接發生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。
(十二)九三學社連云港市委部門政府采購預算表說明
本表反映部門年度政府采購具體情況。
第三部分 九三學社連云港市委2017年度部門預算情況說明
對重要指標進行上下年度的比較和分析,以體現公開信息內容的連續性、可比性。(決算公開格式參照本說明)
2017年度九三學社連云港市委部門預算按照從嚴從緊、項目支出預算保持零增長的原則編制,切實壓縮一般性支出,嚴格控制“三公經費”支出。
一、收支預算總表情況說明
本表反映部門年度總體收支預算情況。根據《連云港市財政局關于2017年市級部門預算的批復》(連財預〔20174號)填列。
九三學社連云港市委2017年度收入、支出預算總計107.09萬元,與上年相比收、支預算總計增加1.29萬元,增長1.22 %。主要原因是基本支出增加6.81萬元(69.11-62.3=6.81萬元),項目支出減少5.52萬元(43.5-37.98=5.52萬元),6.81-5.52=1.29萬元。其中:
(一)收入預算總計 107.09萬元。包括:
1.財政撥款收入預算總計107.09萬元。
1)一般公共預算收入預算107.09萬元,與上年相比增加1.29萬元,增長1.22 %。主要原因是基本支出增加6.81萬元(69.11-62.3=6.81萬元),項目支出減少5.52萬元(43.5-37.98=5.52萬元),6.81-5.52=1.29萬元。
2)政府性基金收入預算0萬元。
2.財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。
3.其他資金收入預算總計0萬元。
(二)支出預算總計107.09萬元。包括:
1.一般公共服務(類)支出102.48萬元,主要用于人員經費、日常公用經費和項目支出。與上年相比增加2.78萬元,增長2.78%
2.住房保障支出4.61萬元,其中住房公積金支出預算數為2.83萬元,提租補貼支出預算數為1.78萬元。
此外,基本支出預算數為69.11萬元。與上年相比增加6.81萬元,增長10.93%。主要原因是2016年度新進公務員1名,退休人員經費從單位財政撥款支出。
項目支出預算數為39.78萬元。與上年相比減少5.52萬元,減少12.68 %。主要原因是退休人員退休費由機關事業保險處發放,此項經費不再由單位承擔。
二、收入預算情況說明
本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數應與《九三學社連云港市委部門收支預算總表》收入數一致。
九三學社連云港市委本年收入預算合計107.09萬元,其中:
一般公共預算收入107.09萬元,占100 %
政府性預算收入0萬元,占0%
財政專戶管理資金0萬元,占0%
其他資金0萬元,占0%
三、支出預算情況說明
本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數應與《九三學社連云港市委收支預算總表》支出數一致。
九三學社連云港市委本年支出預算合計107.09萬元,其中:
基本支出69.11萬元,占64.53%
項目支出37.98萬元,占35.47%
單位預留機動經費0萬元,占0 %
四、財政撥款收支預算總表情況說明
本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數、支出安排數應與《九三學社連云港市委收支預算總表》的財政撥款數對應一致。
九三學社連云港市委2017年度財政撥款收、支總預算107.09萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加1.29萬元,增長1.22%。主要原因是基本支出增加6.81萬元(69.11-62.3=6.81萬元),項目支出減少5.52萬元(43.5-37.98=5.52萬元),6.81-5.52=1.29萬元。
五、財政撥款支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數應與《九三學社連云港市委財政撥款收支預算總表》的財政撥款數一致,并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
九三學社連云港市委2017年財政撥款預算支出107.09萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加1.29   萬元,增長1.22%。主要原因是基本支出增加6.81萬元(69.11-62.3=6.81萬元),項目支出減少5.52萬元(43.5-37.98=5.52萬元),6.81-5.52=1.29萬元。
其中:
(一)一般公共服務(類)
一般公共服務支出102.48萬元。
1.行政運行(民主黨派及工商聯事務)支出49.56萬元,與上年相比減少6.64萬元,減少11.81%
2.一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務)支出52.25萬元,與上年相比增加8.75萬元,增長20.11%
 3. 其他群眾團體事務支出0.67萬元。
(二)住房保障支出(類)
1.住房公積金支出4.61萬元。
六、財政撥款基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
九三學社連云港市委2017年度財政撥款基本支出預算69.11萬元,其中:
(一)人員經費58.54萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開06 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
(二)公用經費10.57萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預算公開06 財政撥款基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
七、政府性基金支出預算表情況說明
九三學社連云港市委2016年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、一般公共預算支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。
九三學社連云港市委2017年一般公共預算財政撥款支出預算   107.09萬元,與上年相比增加1.29萬元,增長1.22%。主要原因是基本支出增加6.81萬元(69.11-62.3=6.81萬元),項目支出減少5.52萬元(43.5-37.98=5.52萬元),6.81-5.52=1.29萬元。
九、一般公共預算基本支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
九三學社連云港市委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算69.11萬元,其中:
(一)人員經費69.11萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。(按“部門預算公開09 一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
(二)公用經費10.57萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。(按“部門預算公開09 一般公共預算基本支出預算表”中實際發生經濟分類支出事項填寫)
十、一般公共預算機關運行經費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情況,按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。
2017年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出10.57萬元,比2016年增加6.73萬元,增長175.26%。主要原因是:財政提高機關運行經費標準。(具體增減原因由部門根據實際情況填列)
十一、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表情況說明
本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經費情況。
九三學社連云港市委部門2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0 %;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出5.19萬元,占“三公”經費的32.06 %。具體情況如下:
1.因公出國(境)費預算支出0萬元。
2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。
3.公務接待費預算支出5.19萬元,本年數大于上年預算數的主要原因把2017年專項中調研費用并到公務接待費中。
九三學社連云港市委部門2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出5.4萬元,與上年預算數無法比較,主要原因上年預算數將調研、培訓、會議等多個項目的款項放于一個項目中。
九三學社連云港市委部門2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出5.6萬元,與上年預算數無法比較,主要原因上年預算數將調研、培訓、會議等多個項目的款項放于一個項目中。
四、名詞解釋
1、財政撥款,是指市級財政當年撥付的資金。
2、其他收入,是指預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的收入。
3、上年結轉和結余,是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按規定繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
4、年末結轉和結余資金,是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度繼續使用的資金,既包括財政撥款的結轉和結余,也包括事業收入、經營收入和其他收入的結轉和結余。
5、基本支出,是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
6、項目支出,是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7、“三公經費”,是指因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
表一
2017年度九三學社連云港市委部門收支預算總表
單位:萬元
收入                        支出
項目名稱 金額 功能分類 支出用途
功能科目名稱 金額 項目名稱 金額
一、財政撥款 107.09 一、一般公共服務支出 102.48 一、基本支出 58.54
      1. 一般公共預算   二、外交支出   二、項目支出 48.55
      2. 政府性基金預算   三、國防支出   三、單位預留機動經費  
二、財政專戶管理資金   四、公共安全支出      
三、其他資金   五、教育支出      
    六、科學技術支出      
    七、文化體育與傳媒支出      
    八、社會保障和就業支出      
    九、醫療衛生與計劃生育支出      
    十、節能環保支出      
    十一、城鄉社區支出      
    十二、農林水支出      
    十三、交通運輸支出      
    十四、資源勘探信息等支出      
    十五、商業服務業等支出      
    十六、金融支出      
    十七、國土海洋氣象等支出      
    十八、住房保障支出 4.61    
    十九、糧油物資儲備支出      
    二十、其他支出      
當年收入小計 107.09 當年支出小計 107.09
上年結轉資金   結轉下年資金  
收入合計 107.09 支出合計 107.09
表二    
2017年度九三學社連云港市委部門收入預算總表
    單位:萬元
項目名稱 金額
收入總計 107.09
一般公共預算資金 小計 107.09
公共財政撥款(補助)資金 107.09
專項收入  
政府性基金 小計  
財政專戶管理資金 小計  
專戶管理教育收費  
其他非稅收入  
其他資金 小計  
事業收入  
經營收入  
其他收入  
債務資金(銀行貸款)  
上年結轉和結余資金 小計  
其中:動用上年結轉和結余資金  
表三        
2017年度九三學社連云港市委會部門支出預算總表
        單位:萬元
合計 基本支出 項目支出 單位預留機動經費 結轉下年資金
107.09 69.11 37.98    
表四      
2017年度九三學社連云港市委財政撥款收支預算總表
      單位:萬元
收入 支出
項目名稱 金額 支出用途
項目名稱 金額
一、一般公共預算 107.09 一、基本支出 69.11
二、政府性基金預算   二、項目支出 37.98
    三、單位預留機動經費  
收入合計 107.09 支出合計 107.09
表五
2017年度九三學社連云港市委部門財政撥款支出預算表
  單位:萬元
功能科目代碼 功能科目名稱 金   額
  合 計 107.09
201   102.48
2012801 行政運行(民主黨派及工商聯事務) 49.56
2012802 一般行政管理事務(民主黨派及工商聯事務) 52.25
2012999 其他群眾團體事務支出 0.67
2210201 住房公積金 4.61
     
     
表六    
2017年度九三學社連云港市委部門財政撥款基本支出預算表
    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 金額
  合計 69.11
301 工資福利支出 50.36
30101 基本工資 12.23
30102 津貼補貼 25.88
30104 社會保障費 12.25
30199 其他工資福利支出 0
302 商品和服務支出 10.57
30201 辦公費 1.7
30205 水費 0.08
30206 電費 0.8
30207 郵電費 0.84
30211 差旅費 1.8
30213 維修(護)費會議費 0.6
30215 會議費 0.4
30216 培訓費 0.6
30217 公務接待費 0.19
30218 專用材料費 0.48
30228 工會經費 0.67
30229 福利費 0.6
30299 其他商品和服務支出 1.81
303 對個人和家庭的補助 8.18
30302 退休費 1.69
30311 住房公積金 4.61
30312 提租補貼 1.88
表七
2016年度九三學社連云港市委部門財政撥款政府性基金支出預算表(空)
  單位:萬元
功能科目代碼 功能科目名稱 金   額
  合 計  
     
表八
2017年度九三學社連云港市委一般公共預算支出預算表
  單位:萬元
功能科目代碼 功能科目名稱 金   額
  合 計 107.09
201 一般公共服務支出 107.09
2012801 行政運行 102.48
221 住房保障支出 4.61
22110201 住房公積金 4.61
     

表九    
2017年度九三學社連云港市委部門一般公共預算基本支出預算表
    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 基本支出
  合計 69.11
301 工資福利支出 50.36
30101 基本工資 12.23
30102 津貼補貼 25.88
30104 社會保障費 12.25
30199 其他工資福利支出 0
302 商品和服務支出 10.57
30201 辦公費 1.7
30205 水費 0.08
30206 電費 0.8
30207 郵電費 0.84
30211 差旅費 1.8
30213 維修(護)費會議費 0.6
30215 會議費 0.4
30216 培訓費 0.6
30217 公務接待費 0.19
30218 一般材料費 0.48
30228 工會經費 0.67
30229 福利費 0.6
30299 其他商品和服務支出 1.81
303 對個人和家庭的補助 8.18
30302 退休費 1.69
30311 住房公積金 4.61
30312 提租補貼 1.88

表十    
2017年度九三學社連云港市委一般公共預算機關運行經費支出預算表
    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 機關運行經費支出
  合計 10.57
302 商品和服務支出 10.57
30201 辦公費 1.7
30205 水費 0.08
30206 電費 0.8
30207 郵電費 0.84
30211 差旅費 1.8
30213 維修(護)費 0.6
30215 會議費 0.4
30216 培訓費 0.6
30217 公務接待費 0.19
30218 專用材料費 0.48
30228 工會經費 0.67
30229 福利費 0.6
30231 公務用車運行維護費 0
30299 其他商品與服務支出 1.81

表十一              
九三學社連云港市委“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
               
              單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費 會議費 培訓費
小計 公務用車購置費 公務用車運行維護費
16.19 0 0 0 0 5.19 5.4 5.6

表十二
2017年度九三學社連云港市委政府采購預算表
單位:萬元
采購品目大類 專項名稱 經濟科目 采購物品名稱 采購組織形式 總計
合計         0.80
一、貨物A     辦公電腦 集中采購 0.8
           
           
           
           
二、工程B          
           
           
           
           
           
三、服務C          
           
           
           
           
           
           
注:1.采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。
   2.采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。

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